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赣州市公共资源交易中心2021年度中心部门决算

来源:赣州市行政审批局发布时间:2022-09-20 13:04:23访问量:

赣州市公共资源交易中心

2021年度中心决算

   

第一部分中心概况

    一、中心主要职责

    二、中心基本情况

第二部分2021年度中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释



第一部分赣州市公共资源交易中心概况

一、中心主要职能

1)贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易制度改革方面的方针政策、法律法规和决策部署,制定公共资源交易各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2)研究探索规范公共资源交易工作,提出解决意见和建议,为市委、市政府科学决策提供参考。

3)负责工程建设项目招投标的平台、政府集中采购的代理机构、国有产权交易机构,为各类进场交易项目集中提供场所安排、专家抽取、电子化交易等服务工作。

4)负责组织、指导、协调、督促全市公共资源交易服务体系建设。

5)负责指导县(区)公共资源交易中心及瑞金市公共资源交易中心和龙南市公共资源交易中心工作。

6)负责以江西省公共资源交易平台为依托,对接公安信息网络,围绕大数据分析为技术主线,科学构建预警分析、类罪分析核心模型相关工作。

7负责根据省里要求,建设工程报价承诺法项目和政府采购公开招标项目,常态化开展不见面开标相关工作。

8)承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

    本单位为赣州市行政审批局下属二级预算单位。本单位设立      6个内设机构,分别是综合科、工程交易科、政府采购科、产权交易科、技术保障科和交易服务科。

单位2021年年末实有人数28人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员2不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员2




部分赣州市公共资源交易中心2021年部门决算表





收入支出决算总表

编制单位:

           公开01表

赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

790.04

一、一般公共服务支出

32

998.15

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

26.05

9

九、卫生健康支出

40

20.96

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

19.53

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

790.04

本年支出合计

58

1,064.69

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

274.65

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

1,064.69

总计

62

1,064.69

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

790.04

790.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

723.50

723.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

723.50

723.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

206.02

206.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

517.48

517.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,064.69

715.20

349.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

998.15

648.66

349.49

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

998.15

648.66

349.49

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

207.33

207.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

790.81

441.32

349.49

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.05

26.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

790.04

一、一般公共服务支出

33

998.15

998.15

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

26.05

26.05

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

20.96

20.96

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

19.53

19.53

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

790.04

本年支出合计

59

1,064.69

1,064.69

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

274.65

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

274.65

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,064.69

总计

64

1,064.69

1,064.69

0.00

0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,064.69

715.20

349.49

201

一般公共服务支出

998.15

648.66

349.49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

998.15

648.66

349.49

2010350

  事业运行

207.33

207.33

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

790.81

441.32

349.49

208

社会保障和就业支出

26.05

26.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.05

26.05

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.05

26.05

0.00

210

卫生健康支出

20.96

20.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.96

20.96

0.00

2101102

  事业单位医疗

17.52

17.52

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.44

3.44

0.00

221

住房保障支出

19.53

19.53

0.00

22102

住房改革支出

19.53

19.53

0.00

2210201

  住房公积金

19.53

19.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

533.68

302

商品和服务支出

181.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

100.55

30201

  办公费

8.11

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

1.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

174.94

30203

  咨询费

12.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

20.80

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

121.68

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.48

30206

  电费

28.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.32

30208

  取暖费

0.72

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

3.44

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.20

30211

  差旅费

1.23

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

46.23

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

7.05

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.24

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.37

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

61.10

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

17.03

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.50

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.24

30229

  福利费

5.67

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

1.25

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

32.29

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

533.92

公用支出合计

181.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


“三公”经费支出决算表

编制单位:

公开07表

赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

2.20

1.37

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

2.20

1.37

    1)国内接待费

7

-

0.00

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

18

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

107

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:

万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:赣州市公共资源交易中心

2021年度

公开10表

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0



第三部分2021年度中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

中心2021年度收入总计790.94万元,其中年初结转和结余274.65 万元,较2020减少109.11万元,降低28.43%;本年收入合计1064.69万元,较2020年减少350.81万元,降低24.78%,主要原因是:财政收紧,减少公共支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1064.69万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

中心2021年度支出总计1064.69万元,其中本年支出合计1064.69万元,较2020年增加32.95万元,增长3.19%,主要原因是:近两年运行较为平稳,平台建设稳步推进;年末结转和结余0万元,较2020减少461.35万元,降低100%,主要原因是:2021年财政政策发生变化,当年未用完指标全部收回,不再进行结转。

本年支出的具体构成为:基本支出715.2万元,占67.17%;项目支出349.49万元,占32.83%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

中心2021年度财政拨款本年支出年初预算数为766.18万元,决算数为1064.69万元,完成年初预算的1.39倍。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为766.18万元,决算数为998.15万元,完成年初预算的1.3倍%,主要原因是:落实市委市政府项改革工作,项目支出增额较大

(二)社会保障和就业支出年初预算数为26.05万元,决算数为26.05万元,完成年初预算的100%,主要原因是:当年人员无变动,预决算数据一致。

卫生健康支出年初预算数为20.96万元,决算数为20.96万元,完成年初预算的100%。主要原因是:当年人员无变动,预决算数据一致。

(四)住房保障支出年初预算数为19.53万元,决算数为19.53万元,完成年初预算的100%。主要原因是:当年人员无变动,预决算数据一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出647.18万元,其中:

(一)工资福利支出252.64万元,较2020336.96万元减少84.32万元,降低25%,主要原因是:聘用人员工作业务均和项目建设有关,由项目支出中列支

    (二)商品和服务支出394.3万元,较2020增加49.98万元,增长14.5%,主要原因是:场所改造,维护费增加

(三)对个人和家庭补助支出0.24万元,较2020减少0.18万元,降低42.86%,主要原因是:2021年住房公积金缴纳基数降低

(四)资本性支出0万元,较2020减少0.46万元,降低100%,主要原因是:资本性支出涉及项目建设,在项目支出中列支

五、“三公”经费支出决算情况说明

中心2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.1万元,决算数为1.38万元,完成预算的65.71%,决算数较2020年增加0.58万元,增长73%,其中

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)事项。决算数较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)事项

(二)公务接待费支出年初预算数为2.1万元,决算数为1.38万元,完成预算的65.71%,决算数较2020年增加0.58万元,增长73%,主要原因是:新增远程异地评标项目,各县市区来访交流增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节俭,控制接待支出。全年国内公务接待18批,累计接待107人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:各县区交易分中心来访交流业务

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车购置事项,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公务用车运行维护事项,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:公务用车购置事项


六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出1064.69万元,较年初预算数1064.69万元增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:办公设施设备购置、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出、人员经费支出等均在预算范围内严格执行,落实过紧日子政策,未超出预算数。
    七、政府采购支出情况说明。
本中心2021年度政府采购支出总额14.4万元,其中:政府采购货物支出14.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.4万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)


八、国有资产占用情况说明。

截止202112月31日,本单位无国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”项目这2个项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出349.49万元占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出349.49万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,赣州市公共资源交易中心运行经费专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为349.49万元,执行数为349.49万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目完成情况较好运行费主要用于聘用人员经费,维修维护费,承担大楼水电费、远程异地评标建设等。项目经费采取授权支付形式,按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时,对项目资金强化监督,按项目单独核算实行“专款专用”。该项目资金使用到位、平台运行开展到位,较好的实现了项目的战略目标和工作目标,覆盖率100%。存在问题及相关建议:平台运行技术支持上有难度,工程建设、政府采购、产权交易保证金系统有待进一步加强和完善,远程异地评标场所配备不足

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

    项目绩效自评总体综述:根据要求,我中心2021年度“交易中心运行费”项目“不见面开标和远程异地评标建设”项目支出开展了绩效自评,涉及金额349.49万元。从自评结果来看项目运行情况较好,预算执行情况在90%以上。下一步改进措施:加强项目推进验收,加快项目资金支付进度。

附件:《项目支出绩效自评表》

(三)部门评价项目绩效评价结果。

主管单位市行政审批局对“交易中心运行费”和开展了绩效评价,绩效评价为优。

项目资金绩效评价报告

关于2021年度交易中心项目资金的绩效评价报告


一、项目基本情况
    (一)项目概况:1、我市市本级及18个县市区均已设立公共资源交易中心,今后将逐步整合分散设立的工程建设项目招标投标、国有产权交易、政府采购等交易平台,已经实现了项目统一进场交易、统一发布信息、统一工作流程、统一监督管理。

2、我市在全省率先开展远程异地评标和不见面开标工作,整合开评标场所,提高服务水平。
    (二)绩效目标。顺利实现市区合一的业务承接、统筹集中便民的政务服务场所建设,全面提升政务服务水平,保障中心城区公共资源交易工作有效开展。
二、绩效评价情况
    (一)绩效评价目的:监控项目运行整体情况,保证项目资金合理科学使用,保障项目执行与预期成效一致。
    (二)绩效评价工作方案:
1)领导高度重视,加强对绩效评价工作的指导安排。明确项目评价工作责任,成立项目自评小组,提高开展绩效评价工作认识,确保该项工作落实到位。
2)遵照实际情况,科学精准自评。梳理2021年预算项目支出情况,按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等结合评价内容,做到有计划、有安排,逐个分析,实事求是得对项目绩效进行自评。
    (三)绩效评价原则和方法:部门按照职责实施内部自评与主管部门外部监督评价相结合。
    (四)绩效评价实施:
    年初该项目支出预算349.49万元,全年执行数349.49万元,执行率为100%。截止2021年12月31日,主要用于中心运行费,聘用人员经费,维修维护费,承担大楼水电费、远程异地评标基础设施建设等等。
    中心运行经费项目经费采取授权支付形式,按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时,对项目资金强化监督,按项目单独核算实行“专款专用”。
    综上,该项目资金使用到位、平台运行开展到位,较好的实现了项目的战略目标和工作目标,覆盖率100%。
    (五)绩效评价的局限性:绩效评价根据既定标准进行,但现实操作中细化内容多。
三、评价结论和绩效分析
    (一)评价结论:优,自评分数98分。
    (二)绩效分析:项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析。
四、成功经验
五、存在问题及相关建议:平台运行技术支持上有难度,工程建设、政府采购、产权交易保证金系统有待进一步加强和完善。
六、其他需要说明的情况:中心机构改革后,改部室为科室。中心共设5个科室,分别是综合科、政府采购科、产权交易科、工程交易科、技术保障科、交易服务科。


第四部分名词解释

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(四)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(五)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(二)一般公共事务管理:反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。

(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (八) “三公”经费支出: 指本部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    (九) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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