目录
第一部分 赣州市人民政府行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市人民政府行政服务中心管委会2017年部门 预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市人民政府行政服务中心管委会2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
赣州市行政服务中心管理委员会(公共资源交易市场管委办)为市政府派出机构,负责行政服务中心和公共资源交易市场的日常管理、监督和协调、服务工作。 其主要职责是:
(一)为市本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调;
(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查;
(三)为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务;
(四)对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷;
(五)对窗口工作人员进行管理、培训和考核;
(六)对市直、驻市部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核;
(七)指导县(市、区)行政服务中心管理办公室工作;
(八)根据国家有关法律法规,拟定我市公共资源交易市场的相关管理办法;负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度;负责市本级公共资源交易市场的管理和监督;
(九)负责对市公共资源交易中心的监管,对市公共资源交易中心组织的各类公共资源交易活动实施现场监督;
(十)负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能;
(十一)受理公共资源交易中的各种投诉举报,协调处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷;
(十二)指导和协调县(市、区)公共资源交易市场管理工作,对县(市、区)公共资源交易中心进行业务指导;
(十三)负责市本级行政审批和公共资源交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报全市行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。
(十四)承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市人民政府行政服务中心管理委员会包含下属单位赣州市公共资源交易中心编制总数43人,其中:行政编制5人、参公编制18人、事业编20人;实有人数44人,其中:在职人数40人,包括行政人员5人、参公人员17人、事业人员18人;退休人员4人。
第二部分 部门预算收支情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年赣州市人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为994.08万元,其中:财政拨款收入700.77万元,占收入预算总额的70.49%,上年结余293.31万元,占收入预算总额的29.51%,较上年预算安排减少16.14万元。
(二)支出预算情况
2017年赣州市人民政府行政服务中心管理委员会及下属单位赣州市公共资源交易中心支出预算总额为994.08万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出490.45万元,占支出预算总额的49.34%,较上年预算安排减少261.97万元;项目支出503.63万元,占支出预算总额的50.66%,较上年预算安排增加245.83万元。
一般公共服务支出893.02万元,占支出预算总额的89.83%;社会保障和就业支出47.87万元,占支出预算总额的4.82%;医疗卫生支出23.71万元,占支出预算总额的2.39%;住房保障支出29.48万元,占支出预算总额的2.96%。
(三)财政拨款支出情况
2017年赣州市人民政府行政服务中心管理委员会及下属单位公共资源交易中心财政拨款支出700.77万元。其中一般公共服务支出602.45万元,占支出预算总额的85.97%;社会保障和就业支出47.84万元,占支出预算总额的6.83%;医疗卫生与计划生育支出22.1万元,占支出预算总额的3.15%;住房保障支出28.38万元,占支出预算总额的4.05%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项说明
2017年赣州市人民政府行政服务中心管理委员会及下属单位公共资源交易中心财政拨款项目支出284.57万元。其中行政服务中心机关大楼运行经费196.47万元,公共资源交易中心事业运行费88.1万元,较上年预算总额增加26.77万元。
(六)政府采购情况
2017年我委政府采购预算共安排115.55万元。其中,货物预算115.55万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年赣州市人民政府行政服务中心管理委员会及下属单位公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排9万元。其中:一般公共预算支出9万元,上年结余0万元。
1、因公出国(境)支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元),比上年增加0万元。
2、公务接待费5.7万元(其中:一般公共预算支出5.7万元),比上年增加0万元。
3、公务用车购置及运行维护费3.3万元(其中:一般公共预算支出3.3万元),比上年增加0万元。较上年减少11.14万元,主要原因是:参加了行政事业单位公车改革。
第三部分 2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一般公共服务支出:指参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
附件:
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
六、一般公共预算基本支出表.xls